关于井研县人民政府政务服务中心
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
按照政府批准的三定方案,县政务服务中心的基本职能是:负责对进驻政务服务中心的行政审批机构、部门窗口及其工作人员进行管理,实施考核;负责行政审批事项、公共服务事项和其他事项的组织协调,开展重大投资项目代办和并联审批工作,并督促检查;负责对政务服务网络的管理维护,对全县政务服务实施电子监控;负责对全县便民服务中心的政务服务工作进行指导、监督;负责组织研究并制定我县惠民帮扶规划、帮扶项目并组织实施;负责协调相关部门做好惠民帮扶工作,承办县政府交办的其他事项。
县政务服务中心2017年重点工作主要是:进一步推进“放管服”改革,大力推进投资项目运行监管平台,逐步推行电子政务,切实推进“三级联审”工作,大力加强对乡镇便民服务中心的管理指导。
二、部门概况
县政务服务中心 为行政单位,无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年县政务服务中心收入预算总额为194万元。相应安排支出预算194万元,其中:人员支出56万元,日常公用支出11万元,对个人和家庭的补助支出5万元,专项支出122万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
县政务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务、便民服务事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障县政务服务中心机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、网络费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障县政务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务:主要用于县政务服务中心人员工资、窗口日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:大厅日常运行、考核管理、窗口办公设备购置、网络运行、软件升级维护、水电、办公设备的日常维护、电子政务大厅、网络、通信、惠民帮扶等。
(二)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(三)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2 017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)公务接待费较2016年预算增长1万元,增长66%。主要原因是接待工作增加。
(二)公务用车运行维护费较2016年预算增长1万元,增长33%。主要原因是维修费用增加。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,。
2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务车辆的运行维护。
六、机关运行经费安排情况
县政务服务中心2017年履行窗口服务管理职能,推进行政审批制度改革,共预算安排经费合计10.51万元。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、车辆运行费。