井研县经济和信息化局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,我局预算编制实行综合预算制度。现将我局预算编制说明如下。
一、基本职能及主要工作
(一) 基本职能
①贯彻执行党和国家有关工业经济、信息化(无线电管理)、内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规。研究拟定全县有关工业经济、信息化(无线电管理)、内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的政策并组织实施;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全县工业结构调整。
②负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。
③负责全县经济运行调节,监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制。协调解决经济运行中涉及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作。
④负责全县企业技术改造推进工作。负责全县企业技术创新体系建设,研究制定鼓励企业技术创新的政策措施。负责全县产业园区建设发展的牵头指导工作。
⑤负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划;指导工业企业直接融资工作,指导企业股份制改造,参与工业企业上市培育工作。抓好企业的安全生产工作。
⑥负责工业企业的宏观管理和指导,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组;综合协调全县企业治乱减负工作;指导企业经营管理人员、专业技术人员培训;负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。
⑦负责对全县工业各行业实施行业管理,参与制订全县国民经济和社会发展规划。综合分析市场动态和发展趋势,拟订工业企业开拓市场和产品促销的政策措施。
⑧统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导企业信息化、电子商务和物联网发展。负责对全县农机产业实施行业管理。承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全县服务业发展规划。制定全县国际、国内商贸会活动计划;依法开展进出口商贸活动。
⑨承担县政府公布的有关行政审批事项。
⑩承办县政府交办的其他事项。
(二) 主要工作
1、抓企业管理,确保经济平稳运行。面对国际国内经济下行压力,继续加大对生产运行的分析、预判、监测,帮扶企业拓展销售渠道,抓好现生产管理,努力确保满负荷生产,确保经济平稳运行。
2、抓要素保障,促进产能持续提升。继续坚持“分类帮扶、一企一策”,搭建融资平台,拓宽融资渠道,扎实做好“银、政、企”对接,充分调动金融机构积极性,积极发挥融资担保公司作用,帮扶企业解决资金缺口难题;加强电、气等要素协调保障,确保企业尽量满负荷生产,促进企业产能提升。
3、抓量化管理,加快项目建设进程。对筛选出的重大项目实行领导挂联,细化责任、强化政策服务、倒排工期、量化管理,加大督查考核力度,加速项目建设进程,充分发挥重大项目的投资支撑作用。
4、抓政策引领,提振企业发展信心。一是积极向上争取国家、省、市奖励扶持资金项目,用好用够省市供给侧改革扶持政策;二是认真贯彻落实我县稳增长政策措施,加快产业转型升级、加快培育和发展新兴产业、助推井研工业、商贸经济持续健康发展,为建设美丽井研做贡献。
二、部门概况
部门预算单位3个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
本部门无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2017年,我局收入预算总额为667.96万元。支出预算667.96万元,其中:人员支出267.01万元,日常公用支出47.09万元,对个人和家庭的补助支出44.8万元,专项支出299.06元,项目支出10万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
我局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担企业维稳等相关工作。其中:
基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出及办公设备购置支出。
2017年,我局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事 业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、社会保障缴费支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数22.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.8万元,公务用车购置及运行维护费13.7万元。
(一)公务接待费较2016年预算持平。
(二)公务用车运行维护费持平
单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。
2017年安排公务用车运行维护费13.7万元,用于公务用车运行维护等。
六、机关运行经费安排情况
我局2017年履行机关职能职责合计运行经费47.09万元,主要用于办公费、差旅费、接待费、公车运行费等。